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檢查驗收范圍為我縣實施的所有退耕還林工程。
二、檢查驗收內容
(一)退耕還林面積保存情況
(二)退耕還林林木保存情況
(三)復耕、間種高桿農作物情況
(四)撫育管理情況
(五)工程管理情況(包括檔案、內業資料、資金使用情況)??h政府與鄉鎮政府和鄉鎮政府與農戶簽訂退耕還林合同情況,政策、法規的宣傳及公示情況,政策兌現情況。
三、檢查驗收標準
本次檢查驗收要嚴格按照國家林業局《退耕還林工程建設檢查驗收辦法》、《退耕還林生態林的經濟林認定標準》的有關規定執行。具體標準為:
(1)退耕還林保存面積:面積保存率達100%;
(2)林木保存率:經濟林達85%,生態林達80%以上;
(3)無復耕間種高桿農作物現象。無毀林復耕現象發生,未間種高桿農作物。
(4)撫育管理:開展鋤草、治蟲等撫育管理工作。
四、檢查驗收方法
檢查驗收分為鎮(鄉)自查和縣級檢查驗收進行
(一)鎮(鄉)自查:鎮(鄉)自查以小班中的農戶為單位進行,對本轄區歷年退耕還林地塊進行逐戶自查,并填寫《退耕還林自查小班調查表》,全面準確摸清本轄區退耕還林造林實績,對在檢查中發現的問題,要逐戶制定整改方案,下發入戶整改通知書,要求退耕戶限期完成整改。
各鎮(鄉)自查結束后,驗收結果以社為單位張榜公布退耕還林面積,應補助資金的數額,接受群眾監督,做到公平、公正、公開,公示時間不得低于7天。對群眾提出的問題,要在最快的時間內解決,再進行公示。經群眾無異議后,鎮(鄉)將自查報告和申請驗收的報告交縣退耕辦。
(二)縣級檢查驗收
(1)檢查驗收人員:本次檢查驗收實行責任制,人員由林業局具備林業工程技術員組成,檢查驗收堅持誰驗收、誰簽字、誰負責的原則。(2)檢查驗收程序:在鄉鎮自查的基礎上,縣林業局將對照鄉鎮自查驗收表,以小班為單位,塊塊到場,進行全查,并填寫《退耕還林復查小班調查表》(表1-表9),對在檢查中發現的不合格小班,以鎮(鄉)為單位下達整改通知書,整改通知書一式三份(鎮上一份、退耕辦一份、檢查組留存一份)。
檢查組在檢查時發現與現場不一致要修正圖、表冊,不在小班內而納入小班統計的零星地塊,必須注明農戶造林地塊名稱和與小班間關系,完善內業資料和檔案圖紙。
檢查時,各鎮(鄉)林業站要在場協作,積極配合,及時了解檢查情況和林業工程實施情況,并以分戶調查表為依據,完善鎮(鄉)電子檔案,將正確無誤的電子檔案及時上報縣退耕辦,各鎮(鄉)建立完整的退耕還林工程檔案。
檢查結束時,檢查組及時向退耕辦報送復查小班調查表、統計表、整改通知書存根聯、分鎮(鄉)的檢查驗收報告。
驗收報告應包括以下內容:
(1)工程實施情況
(2)檢查驗收工作情況
(3)檢查驗收結果:分年度敘述核實面積、合格面積、合格率、保存面積、保存率及管護和檔案管理情況,不合格面積及原因
(4)存在的問題及建議
(5)其他需要說明的事項
(6)驗收表冊、報告須驗收人員簽字。
對檢查驗收情況,以林業局的名義向縣政府寫出書面報告,經分管領導批示后,縣退耕辦發文,對合格面積予以兌現,不合格面積要求限期整改,整改后向縣退耕辦寫出書面復查申請,縣退耕辦通知原驗收小組進行復查,復查合格后予以兌現,復查仍不合格的,當年不予兌現。
所有驗收資料退耕辦應指定專人查收,以檢查組為單位裝訂成冊存檔。
四、檢查驗收時間
運輸企業安全生產的自查報告1
一、安全體系、安全管理制度、執行情況
公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作,并建立健全的安全運輸規章制度,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理。安全管理制度、執行情況如下:
1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件。
2、公司有健全的各項安全制度,管理人員能嚴格遵守相關的安全制度,并能定期進行安全檢查、指導、考核。
3、各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員簽訂安全工作責任書。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃,每月對本單位交通安全工作開展情況進行一次總結,并報送上級有關部門。
2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄,檔案的內容真實、完整。能認真履行安全信息統計報表報告制度,按規定填報有關報表資料并及時報送報表。
3、能認真貫徹執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規范》,做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓,有合格的駕駛員從業資格證,有對駕駛員進行道路客運防御性應急處置培訓,每季度有培訓總結、統計、分析。
5、每月都進行安全基礎工作檢查,每月有不少于一次車輛安全技術檢查。對上級部門的`整改通知能按時整改并書面報告整改情況,對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
總之,此次自查我們做到了認真細致,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放松。
運輸企業安全生產的自查報告2
沒有好的管理,就沒有好的效益。為抓好安全管理工作,強化源頭管理,切實把安全隱患排查整改作為防范事故發生的重要措施和手段,把安全工作進一步做好做實、做細,保證我公司安全工作順利開展,特將安全管理制度的執行情況、行車安全、車輛安全設施、綜治安全等方面進行了全面自檢自查,現將自檢自查情況逐一報告。
公司設有安全員負責公司安全生產日常管理工作,并不斷建立健全安全規章制度,使公司各項安全管理制度比較完善,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理,能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件;公司有健全的各項安全制度,管理人員不但熟知和了解,更能嚴格遵守相關的安全制度;公司有安全領導小組,并能定期進行安全檢查、指導、考核。嚴格落實安全管理制度和安全管理人員,管理到人、責任到人、制度到人。各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書;制定相關安全管理實施細則,并有完善的安全基礎工作考核標準;有安全工作會議制度及安全工作會議記錄,嚴格的執行定期的安全檢查制度;有突發事件的緊急預案和安全預警機制;車輛GPS監控中心保持24小時管理,落實到人,對不服從管理的車輛從重從嚴處理。
每月主持召開安全生產例會,能及時傳達上級會議精神和落實工作布置。與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員、與各車輛車主能層層簽訂目標管理責任書。有制訂應急救援預案;有開展各種安全知識宣傳教育活動,并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓,有培訓考核記錄并入檔保存。確立安全重點部位并有定期檢查,每月開一次安全例會,每季度有一次自查自改,規定每半年和年終進行一次安全大檢查,發現安全隱患及時整改。對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理,安全工作的落實及安全檢查情況有記錄資料并存檔。公司內部已建立安全信息檔案,對不安定因素做好疏導化解整改工作。公司無群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發生。有制訂安全檢查計劃,堅持對所屬車輛進行巡查或例檢。每次安全檢查有車輛、所檢查的項目、檢查人員與被檢查車輛負責人簽名記錄,并把安全工作列入車輛每季檢查與考評。在安全檢查中發現的不安全隱患能及時整改。對上級機關發出的整改通知能按時整改并書面報告整改情況;對安全隱患有整改情況記錄和有關人員簽認的資料存檔??傊@次自查我們做到了認真細致,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放松。
運輸企業安全生產的自查報告3
根據市交通局開展道路危險貨物運輸專項整治工作的通知精神,xx運輸有限公司自查自糾情況如下:
1、我公司現有專用車輛8輛,均配備有效的通訊工具,gps系統安裝使用常,停車場消防設備正常,每車已投保道路危險貨物運輸人責任險,每車的安全卡和車輛標志安裝齊全有效,車輛性能及技術等級和罐體均按時檢測評定。
2、我公司的停車場坐落在銅山縣柳泉鎮大馮村,面積2000㎡,相適應的安全防護、環境保護和消防設備配備齊全。運輸劇毒、爆炸和i類包裝危貨的,其停車場地已設立明顯警示標志。
3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證及駕駛車輛相適應,危險貨物運輸車輛、駕駛員、押運員按1:1:1配備;駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全(包括從業資格及年齡等),行車日志按時填寫。
4、我公司的主要負責人和管理員均有安監局核發的《安全資格證書》;企業每2年進行一次安全評估。
【正文】
縣住房和建設局:
按照《關于開展祁門縣農村住房質量提升工程核查工作的通知》(祁住建〔2020〕130號)要求,我鄉及時開展住房質量提升工程自查工作。鄉黨委、政府高度重視,專門成立了住房質量提升工程自查小組。分管領導擔任自查小組組長,成員由各村村兩委、鄉城建辦人員組成。驗收小組依次對全鄉住房質量提升工程實施農戶進行逐戶驗收?,F將我鄉自查情況報告如下:
一、項目組織實施情況
自今年4月開展住房質量提升工程以來,我鄉高度重視積極部署,組織人員對建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點對象及邊緣戶的房屋進行摸排。根據摸排的情況,我鄉對照質量標準整理出問題清單,按照“一戶一策”的要求制定整改方案。初次摸排整改戶數87戶,問題數147條,之后又進行多次摸排核查,最終摸排出106戶住房需要進行質量提升,共219個問題需要整改。
為了保障住房質量提升工作推進有序,我鄉黨委政府組建了4個施工隊伍,4個行政村各安排1個施工隊進行施工。在工程實施期間,市住建局等定點幫扶單位多次進村入戶進行現場督導,及時的指出問題、提出意見,切實的解決了此次提升行動中的部分困難。
二、項目驗收情況
本次住房質量提升行動我鄉共實施106戶,其中建檔立卡貧困戶96戶、低保戶8戶、分散供養特困人員1戶,邊緣戶1戶。經鄉組織人員進行驗收,106戶提升工程均合格。鄉驗收人員在驗收過程中對每戶的工程量進行核查,未發現工程量和建設資金與實際出入較大的情況。我鄉本次住房質量提升行動需補助資金共計162040元,其中包含3戶7000元為農戶自身墊付。目前資金方面,除了貴局前期撥付的20000元資金外,幫扶單位也給予37500元的資金支持。其中7000元已打入3戶墊付資金的農戶卡中,剩余資金等全部資金到位后支付給各工程隊。
三、檔案資料整理情況
根據住房質量提升工程檔案整理的要求,我鄉組織人員進行檔案規范整理,確保每戶施工前后對比照片不缺不少,每戶的工程預算清晰明了。完成檔案資料整理后,全鄉105戶住房質量提升工程檔案在規定的時間內已送往貴局進行核查。
四、存在問題
本次自查中,主要發現兩個問題:一是核對驗收名單與前期上報名單發現,紅旗村王思全戶前期上報市住建局卻未在驗收名單之中。經核實,王思全戶今年因災房屋受損,已得到危房改造補助資金,故未列入驗收名單。為保持與上報名單一致,故在住房質量提升到戶表中加入王思全戶,備注已享受危房改造補助資金。
二是檔案整理還是不夠規范的問題,部分“一戶一檔”檔案不完整、不規范,少數前后對面照片不能完全體現整改效果,工程預算表不夠準確,摸排表填寫不規范等。我鄉將針對發現的問題按照規范逐一整改,確保檔案材料的規范和齊整。
一、自檢自查出的突出問題
1.工傷保險、失業保險、企業職工養老保險及城鄉居民養老保險的基金會計因各社保經辦機構人員財務專業人員稀缺的問題,部分已連續在同崗五年以上;
2.城鄉居民養老保險待遇發放人員均已連續在崗五年以上;
3.xx縣機關社保收入戶沒有及時清零;
4.工傷保險待遇審核業務系統不能生成,只能手工錄入;
0引言
壓力容器作為工業發展不可或缺的元素,接觸介質多為易燃、易爆、有毒氣體或液體,壓力容器在反應、分離、傳熱、貯運等過程中伴隨著化學腐蝕和熱學環境,潛在能量值巨大,一旦發生泄漏、爆炸,產生的安全危害將遠大于通用設備,從而危及周圍群體的生命、財產安全,造成不可估量的損失。因此,壓力容器安全管理不僅是企業HSE管理體系的一部分,更是安全生產必不可少的保障,同時壓力容器管理水平還與生產運行的保障、設備的利用率、企業的成本息息相關。目前,化工企業管理壓力容器推行的是系統工程管理方法,即把容器的管理、操作、檢驗、修理、事故、報廢和信息反饋各個環節作為一個系統來管理[1]。
1壓力容器安全責任制
明確崗位責任制,有利于壓力容器安全使用及管理,加強管理人員、作業人員安全意識,達到警惕效果,從而減少乃至杜絕壓力容器安全事故的發生。
1.1技術總負責人
(1)壓力容器使用單位第一負責人,統籌、負責壓力容器安全工作。(2)貫徹執行壓力容器各項法律、法規、規章制度,明確管理機構,落實管理人員及職責。(3)組織制定壓力容器安全管理制度,定期召開特種設備安全會議,督促檢查、整改、報備,解決問題。(4)統籌單位壓力容器的選購、定檢、整改計劃,督促、檢查各部門完成。(5)組織制定本單位的應急救援制度,組織每年應急演練,負責事故調查、搜救工作。
1.2安全技術管理人員
(1)壓力容器日常管理工作,組織日常安全檢查、年度檢查等工作。(2)宣貫壓力容器的法律法規及安全知識,建立完善健全的安管制度,審核工藝操作規范及崗位操作流程等。(3)負責壓力容器前期工作,如采購、安裝、驗收等,監督檢查壓力容器的使用、改造、報廢。(4)辦理特種設備使用登記證,向當地特種設備安全監督管理部門報送壓力容器臺賬、變更、報廢等檔案。(5)審核安全防護器具的購買情況,監督檢查安全器材的正常使用。(6)制定壓力容器應急救援預案、組織應急演練,參加壓力容器事故調查、救援工作。
1.3使用部門負責人
(1)執行壓力容器的法律法規、規章制度,負責本部門壓力容器的使用管理工作。(2)制定本部門工藝操作流程、崗位操作流程,負責壓力容器的前期安裝、防腐工作,確保設備安全投入生產。(3)開展日、周、月檢查,實時掌握壓力容器的使用狀況,確保壓力容器安全運行。(4)組織責任人員、管理人員參加特種設備培訓,日常工作中培養安全意識,組織新員工的安全教育,杜絕無證上崗。(5)做好日常保養工作,對壓力容器使用中的安全隱患積極采取措施,督促本部門人員嚴格遵守各項規章制度,確保壓力容器正常運行。
1.4壓力容器操作人員
(1)特種設備作業人員在通過特種設備監督管理組織的考試,取得特種設備作業證書后,方可從事相應的特種設備工作。(2)堅守崗位、不擅離職守,積極學習操作技術和安全知識,嚴格遵守各項規章制度,嚴禁違規作業。(3)定點巡檢、觀察各項安全附件儀表,如實做好日常儀表記錄及保養工作。
2壓力容器安全檔案
壓力容器安全檔案是壓力容器在日常運行中的“病歷表”,它記錄了壓力容器實時狀態,幫助作業人員了解運轉規律,是改造、檢修的依據,能避免維修、作業人員盲目操作而引發事故。因此,依據《特種設備安全法》需建立完整的技術檔案,做到一機一檔。壓力容器安全檔案的內容[2]:(1)特種設備使用登記證、特種設備使用登記卡;(2)壓力容器設計、制造技術文件及資料;(3)壓力容器年度檢查、定期檢查技術文件及資料;(4)壓力容器投標、中標、采購技術文件及資料;(5)壓力容器安裝、現場組焊技術文件及資料;(6)壓力容器安全附件年檢報告、出廠合格證;(7)壓力容器的操作、運行、維修記錄。注:(1)特種設備資料需齊全、及時更新;(2)特種設備檔案一機一檔,分類明確、查找容易。
3壓力容器的定期檢驗
為保證壓力容器安全、平穩運行,依據《特種設備安全監察條例》、《壓力容器定期檢驗規則》、《鋼制壓力容器》等設計制造標準,壓力容器的定期檢驗工作可分為年度檢驗、全面檢驗、耐壓試驗[3]。
(1)壓力容器年度檢驗至少每年一次,由正規檢驗機構考試取證人員進行在線檢測,負責容器本體運行、安全附件安全狀況、安全管理規范等相關內容。主要檢查特種設備持證人員、安全技術檔案是否完善、與實際相符,是否存在日常維保/運行記錄、年檢/定檢報告及問題處理的記錄,應急預案以及每年演練及事故記錄,壓力容器銘牌是否清晰,壓力容器與管道焊接接口缺陷及腐蝕情況,檢漏孔、信號孔是否漏液,接地裝置情況,快開門式壓力容器安全聯鎖功能,外表面腐蝕、異常結霜/結露等情況[4],支撐或支座、基礎、緊固螺栓情況,運行期間超壓、超溫、超量等情況,安全附件證書及年檢報告。
(2)全面檢驗是指壓力容器停機時的檢驗。壓力容器安全狀況等級為1~2級的,檢驗周期一般為6年一次;安全狀況等級為3~4級的,檢驗周期一般為3~6年一次;安全狀況等級為4級的,檢驗周期以檢驗機構答復為依據。主要檢查容器的機構、幾何形狀是否發生變形、符合安全技術規范,容器易損點壁厚是否在有效厚度范圍內,表面焊縫是否在安全范圍內等。
(3)全面檢驗合格后,進行試壓壓力超過最高工作壓力的液壓或氣壓試驗[5],每兩次全面檢驗需要進行一次耐壓試驗,主要檢驗壓力容器的結構強度、氣密性、焊接接頭的穿透性等缺陷。
4企業自糾自查及整改
化工企業特種設備復雜繁多,內部組織開展特種設備安全監管現狀調查和自檢自評工作、全面自查自糾活動,有利于防范特種設備事故隱患,做到安全生產。
4.1自查內容
(1)特種設備檔案是否完整;(2)特種設備作業人員安全教育;(3)特種設備日、周、月、年維護保養、改造、維修記錄;(4)特種設備日常檢查記錄數據是否完整;(5)安全閥、壓力表、爆破片等安全附件保護裝置是否在定檢合格期內;(6)安全技術檔案完整,應急演練進行情況;(7)操作規程、安全規程的制定與執行。
4.2隱患整改
(1)企業檢查人在發現特種設備安全隱患后,落實部門整改責任人、整改時間,填寫《整改通知書》;(2)整改責任人在收到《整改通知書》后,組織人員進行整改,在限期內完成安全隱患的整改,并報告相關部門,逾期整改,應將整改計劃書、逾期原因報告部門主管;(3)企業檢查部門對整改情況進行跟蹤、復查、驗收。
5結語
企業生產安全已成為企業管理不可缺少的環節,壓力容器作為基礎更是重中之重。為確保企業生產正常運行,我們不僅需要加強企業安全管理,更要進一步深入學習安全新理念,將安全行為與意識相結合,防患于未然,做到安全生產。
[參考文獻]
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[2]陶靖波,蔣志國.檢驗人員談壓力容器的安全管理[J].裝備制造技術,2010(10):182-183.
[3]毛華群,張瓊,茅根新,等.在役壓力容器免耐壓試驗替代方法與管理模式研究[J].化工設備與管道,2009(2):1-4.
供銷社自查自糾工作報告一
根據區國家保密局《轉發〈關于做好機關、單位保密自查自評工作的通知〉》(新密辦〔201*〕1號)要求,我社高度重視,對照《機關、單位保密自查自評標準》,進行了全面的自查自評,現將自查自評情況報告如下:
一、保密工作落實情況
我社對所收到泄密文件,均指定專人進行妥善處理,保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全,未出現過失、泄密問題,供銷社保密自查自評工作報告。我社設有保密室,并按要求安裝了密碼柜,所收到的泄密文件全部存放在密碼柜中,按時清退泄密文件。所有電腦都配備了殺毒軟件,并定期進行殺毒與升級。通過自查,我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、主要做法
(一)領導重視,強化組織領導。成立保密工作領導小組,嚴格落實保密工作。主要領導經常聽取保密工作情況匯報,對保密工作提出明確要求,及時研究解決相關問題。班子成員以身作則,自覺學習,掌握保密制度,簽訂保密承諾書,做到懂法、知法、執法,在廣大干部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。
(二)重點突出,狠抓工作落實。定期以主要部門和主要領導為重點檢查對象,對計算機和移動存儲介質違規外聯和特種木馬為檢點,以查促管,及時采取防范措施,堅決切斷涉密信息流向互聯網的所有渠道。
(三)宣傳教育,增強保密意識。為加強我社涉密人員保密安全意識,采取多種方式、多渠道,對相關人員進行宣傳教育,并將各類保密工作文件轉發至各股室,要求結合實際,認真組織學習,并抓好貫徹落實,確保計算機及其網絡安全。
(四)完善措施,嚴格制度規范。加強制度建設,是做好計算機保密管理的保障。為了構筑科學嚴密的制度防范體系,我社不斷完善各項規章制度,規范計算機及其網絡的保密管理,主要采取了以下措施:
一是貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;
二是完善各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;
三是規范涉密信息的流轉,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。
(五)督促檢查,堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網絡保密管理工作各項規章制度的落實,及時發現計算機保密工作中存在的泄密隱患,堵塞管理漏洞,我社十分重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查,采取自查與抽查相結合,常規檢查與重點檢查相結合,定期檢查與突擊檢查相結合等方式,對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。
三、存在問題及整改措施
通過自查,我社對保密工作有了進一步的明確,同時,也發現了一些存在的薄弱環節。個別同志對保密工作認識不到位,保密意識不強等。今后我社將發現的問題作為整改的重點,具體整改措施如下:
(一)定期召開保密工作領導小組會議,研究保密工作,做到年初有計劃,年中有檢查,年終有總結。堅持保密工作與日常工作同步安排部署,落實崗位責任制。
(二)探索建立涉密人員管理長效機制,明確涉密人員的資格和范圍,認真落實保密承諾書簽訂工作,落實脫密期管理措施。進一步加強涉密載體的清理和管理,重點抓好涉密計算機、涉密移動存儲介質、辦公自動化設備和手機使用的保密管理。
(三)健全建立保密規章制度,對保密工作要分工明確,責任落實到人,保密日常管理工作要規范有序。
多年來,我社在區國家保密局領導下,保密工作逐步規范化、制度化,沒有出現涉密事故。今后,我社將按照這次檢查的精神和要求,把保密工作落到實處,確保保密工作安全可靠萬無一失。
供銷社自查自糾工作報告二
根據《關于開展保密自查自評工作的通知》文件精神,集中開展了自查自評保密工作,現將工作情況報告如下:
一、自查自評基本情況
對照《工作規則》及《保密自查自評標準》的具體要求,根據辦公室、辦公室《》()、《》()等文件精神,對保密工作領導責任制落實情況、保密制度建設情況、保密宣傳教育培訓情況等情況認真組織開展自查自評,主要采取 自評與 綜合評估相結合的辦法進行,取得了一些實實在在的成效。
(一) 高度重視,強化責任
為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,分管保密工作負責人組織研究保密工作中的具體問題,認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查、保密技術防護、泄密案件查處等工作,為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。分管業務工作負責人部署分管業務工作中的保密工作,確定辦公室負責同志為機關兼職保密員,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發生。
(二) 健全制度,落實任務
一是建立健全規章制度。進一步修訂完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事,進一步實現制度化、規范化。加強保密基礎設施建設,分管領導具體負責,辦公室和有關部室負責人具體實施,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。二是對往年的檔案和內參等涉密文件及時收歸檔案室管理,保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴格規定了檔案管理人員如有泄密、失密事件,對檔案人員予以調離并追究相關責任,查詢檔案做到登記并簽名,有關檔案必須經分管領導同意后方可查詢。四是規范處理文件,有關文件按規定及時進行銷毀,保證不留完整文件紙張。五是對上級下發的“秘密”文件進行登記發放,并責令歸檔保存。
(三) 明確重點,加強管理
財務部、檔案室是保密重點部門和部位,我們按照有關規定對保密要害部位采取人防、物防、技防等防護措施,加強管理確保不出現泄密問題。在檔案室管理上,我們制定了檔案工作人員保密職責,秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照保密規定辦理。在財務管理上,我們對于財務資料建立財務檔案,嚴格按照財務制度進行審查存放,除了財務人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱,如因特殊原因需要查閱,必須經分管領導簽字同意。
(四) 加強教育,增強意識
注重抓好保密宣傳教育培訓工作,根據年度保密宣傳教育工作作出安排并組織落實,及時傳達學習上級保密工作指示、文件和法規制度;組織各部門涉密人員保密知識技能培訓,按要求參加保密行政管理部門組織的培訓。進一步掌握保密知識,提高保密技能,促進本公司保密工作扎實開展,并取得實效。 (五) 強化整改,注重實效
根據保密工作要求,針對保密工作存在的突出問題及時進行梳理,并抓好整改。將保密工作目標任務層層分解,落實到 和 。利用各種會議等多種形式加強對職工的保密宣傳教育,促使廣大干部職工自覺履行保密義務和責任,維護大局利益,維護社會穩定。迄今為止,全公司上下無一失、泄密事件發生。
二、存在問題及整改措施
檢查今年以來各區、縣(市)小餐飲整治與規范工作的進展情況、目標任務完成情況,評價所取得的階段性成效,發現存在的問題,研究對策,為明年的工作奠定良好基礎,確保三年整規目標全面完成。
二、總結評價內容
根據《*市“十小”行業小餐飲衛生整治和規范工作實施方案》所確定的今年的目標任務,主要內容是:
(一)目標任務完成情況:一要全面摸清本轄區小餐飲基本情況并建立檔案;二要建立健全目標考核責任制和各項監管制度;三要完成小餐飲整治工作標準制定以及開展相關知識培訓;四要開展小餐飲整治試點工作并取得預期成效。
(二)整規工作開展情況:一看組織領導情況,有相應的組織機構和工作機制;二看部署落實情況,有實施方案和小餐飲整治領導聯系試點制度;三看宣傳報道情況,有媒體宣傳、信息動態報送材料。
三、總結評價方法
采取條塊結合、自查與抽查、書面審查與現場檢查相結合的方式。
(一)采取分層次、條塊結合的總結評價方式。一是由市“十小”行業質量安全整治與規范領導小組組織對各區、縣(市)“十小”整規工作進行綜合評價總結。二是由市衛生局牽頭對本市小餐飲整規工作進行總結評價。
(二)采用自查與抽查、書面審查與現場檢查相結合的總結評價方式。由各區、縣(市)組織自查并形成自查報告,組織領導、標準制定等綜合工作以書面審查為主,試點工作開展情況以現場檢查為主。(檢查要點參見附件1)
(三)總結評價程序。一是聽取各區、縣(市)小餐飲整治工作匯報;二是查閱臺帳資料及試點地區小餐飲摸底花名冊(含無證小餐飲店);三是以明查和暗訪相結合的方式對試點地區小餐飲進行檢查。
(四)總結評價結論。根據書面審查和現場檢查結果進行總體評價,總結評價結論分“通過”、“基本通過”和“未通過”三檔。其中未建立小餐飲檔案、未制定整規標準、未完成試點工作或現場檢查不符合要求的,總結評價不予通過。
四、時間安排
(一)20*年12月5日前,各區、縣(市)完成自查,并將自查報告及整治數據信息(報送格式參見附件2)以傳真、郵件形式上報至市衛生局衛生監督所,聯系人:*
(二)20*年12月12日前,市衛生局組織對全市小餐飲整治工作進行總結評價。
五、工作要求
(一)高度重視,精心組織??偨Y評價是推進我市小餐飲整治與規范工作,確保三年目標任務如期完成的重要環節和必要手段。各區、縣(市)要高度重視,力求通過總結評價,找出薄弱環節,研究對策措施,總結推廣經驗,進一步促進整規工作的深入開展。各地要按照邊檢查、邊整治、邊完善的要求,先組織自查,形成書面報告。
衛生院自查報告1
我院根據甘肅省鄉鎮衛生院等級評審標準(試行)的要求進行自查,認真組織廣大職工學習方案精神,根據要求對醫院各個方面的工作進行了自查和專項整改活動。通過整改活動開展以來,現將我院自查時存在的問題及整改措施匯報如下:
一、存在的問題:
(一).醫療質量方面存在的問題
1.門診科室存在的問題
根據門急、診科室的管理要求,我院門急診科沒有單獨設立,沒有固定的業務技能強的門、急診工作人員。門急診醫生持證上崗率不高,存在無證行醫、非法行醫情況。
部分醫務人員業務技能不高,不能夠對一些常見急救設備進行熟練地掌握和應用,對一些基本急救技術掌握不夠熟練。各科室之間配合不夠緊密,科室人員之間協作不夠。
醫療文書書寫不規范。門診處方書寫不規范,要素不全,劑量用法不詳,抗生素應用不規范,存在不合理用藥情況。門診留觀病歷內容過于簡單,不能夠按照《門診病例衛生評定標準》嚴格規范書寫留觀病例。住院病例質量管理不到位,部分醫務人員病例書寫不規范、不及時。病例書寫不切合病人病情實際,存在醫療安全隱患。各種記錄不規范,書寫要求遠未達到醫療文書書寫質量規范要求。各種門診日志記錄登記不全、不連續、不全面。
部分醫療制度及核心制度建立不全、不完善。根據《甘肅省鄉鎮衛生院等級評審標準》要求,建立、健全、落實各科室相關制度,尤其是鄉鎮醫院持續改進的核心制度各項制度落實不到位,部分制度已不符合現階段醫院管理的需要。
2.護理部存在的問題
各項護理制度建立不全、不完善。原來的制度已經不等夠適應現在管理的要求,現需結合我院管理的實際情況建立相關標準制度。
護理管理組織體系不建全。未能夠按照《護士條例》制度規定,實施相關護理管理工作,未實行目標管理責任制。護理管理部門不能夠按照鄉鎮衛生院的功能和任務建立起完善的護理管理體系,各崗位職責不明確,工作中存在互相推諉情況。護理人力資源管理不建全,沒有結合本單位實際建立護士管理制度。對各級各類護士的資質、技術能力、技術標準無明確要求,未能建立健全護士級別、績效考核機制。根據醫院護理人員配備標準,病房護士與床位達不到要求標準。
護理工作考核標準建立不全、不完善。定期對護理工作進行考核不及時,流于形式。不嚴格按照《病例書寫基本規范》書寫護理文書,護理文書書寫不規范,書寫質量不高。各種登記不全,如消毒記錄、留觀記錄,急危重病人的搶救記錄,交接班記錄等。無菌技術觀念不強,操作仍需進一步提高。未能有效建立各項護理技能操作規范標準,部分護理人員技能操作不規范,一次性物品的銷毀不徹底、不規范。門診、住院部等科室衛生較差,存在交叉感染隱患,被套、床單陳舊,玻璃不凈,清潔不及時。
3.藥房工作中存在的問題
藥房藥品管理制度不建全。毒、麻、劇藥品管理制度落實不到位,帳務記錄不規范,管理有隱患。藥品管理工作不到位,過期失效蟲蛀藥品仍存在。藥品進銷記錄登記不及時,一次性醫療用品購銷記錄登記不規范。
醫務人員業務技能素質不能適應醫院的發展的要求。醫院因工作實際從事藥品調劑的人員是非藥學專業技術人員,由其他專業技術人員經藥檢局培訓合格后上崗從事藥劑調配。對相關藥品調劑藥品知識了解不夠,處方調配時把關不嚴,時有不合格處方調劑發生。部分調劑人員責任心不強,時有調劑錯藥品情況發生。
(二).服務態度方面存在的`問題
1.門診工作人員
服務態度不好,患者時有反應,服務態度、服務意識、服務質量差,醫療服務當中存在冷、碰、硬、頂等問題,服務態度有待于進一步提高改進。
2.護理工作人員
服務質量不高,未能體現人性化服務。提供的基礎護理和等級護理措施不到位,對住院病人的護理停留在原始階段。部分醫務人員醫療服務質量不高,服務態度差,患者反映強烈。部分護士崗位職責責任心不夠,“三查七對”制度執行不到位,存在醫療隱患。護理差錯報告和管理制度執行不到位,對患者的觀察不到位,護士不能夠主動報告一些護理不良事件。
3.藥房工作人員
服務態度需進一步改進。工作人員服務意識差、態度不好,未能建立起以“病人為中心”的藥學管理服務模式。對患者服務言語生冷,態度差,患者反應強烈。服務態度方面有待于進一步提高。
(三).干部職工工作作風、精神面貌方面存在的問題
部分醫務工作者得過且過、進取心、責任感、主動性不強,需進一步增強工作責任感、緊迫感、危機感,增強服務意識,改進服務方式,改善醫患關系,使群眾對醫療機構的作風滿意度明顯提高。
部分醫務人員精神面貌差,工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振不能夠以昂揚的工作狀態投入到醫療工作當中去。
(四).環境衛生方面存在的問題
長期以來醫療系統存在衛生單位不衛生的情況,通過我院檢查各科室地面、玻璃普遍存在衛生臟、亂、差情況,桌面物品亂堆、亂放,影響醫療衛生單位形象。
二.整改措施及期限:
1.為確保衛生整改工作順利進行,達到整改方案的要求,為此成立衛生工作整改領導小組,負責醫院整改工作,以提供堅強的領導保障機制。組長侯紅星,全面負責衛生院及各村衛生所衛生整改。組員馮志遠、陳梅、田良基負責各相關科室衛生工作整改。
整改時限:即時(現已整改落實)。
2.強化醫療質量管理,建章建制,狠抓落實,杜絕醫療事故發生。
(1)建立醫療衛生工作整改制度的長效機制。由醫療衛生整改活動領導小組負責醫療質量和醫療安全管理工作,建立定期組織人員對醫療衛生工作管理監察制度,醫院每周組織相關科室人員對各科室醫療工作情況進行專項檢查,將檢查存在的問題登記在醫療衛生督察表,即時提出整改措施,責任到人,限期進行整改,并組織相關人員進行整改情況檢查。
整改期限:定期組織檢查,即時。針對存在問題根據實際情況,即時或短期(現已整改落實)。
(2)建立健全相關醫療工作管理制度。根據《甘肅省鄉鎮衛生院等級評審標準》要求,建立健全各科室相關制度,尤其是鄉鎮醫院持續改進的核心制度,建立醫療糾紛防范和處置機制,及時妥善處理醫療糾紛。制定重大醫療安全事件醫療事故防范預案和處理程序,按照規定報告重大醫療過失行為和醫療事故,有效防范非醫療因素引起的意外傷害事件。
整改期限:定期組織檢查,近期(現已整改落實)。
(3)建立健全督查考核、獎懲制度。建立醫療質量督導考核制度,建立和完善醫療事故、醫療差錯及醫療質量分析評議會議制度,將醫療質量與醫療安全指標,分解到科室和各人,形成醫療安全人人身上有責任、有指標。在本院建立定期專題研究醫療衛生和醫療質量會議制度,深入討論、分析醫療衛生醫療衛生工作管理中存在的問題。將醫療工作中存在的問題與個人考核相掛鉤,醫院將職工檔案工資20%納入績效考核,形成績效獎懲促進機制。
整改期限:定期組織檢查,近期(現已整改落實)。
(4)加強職工業務技能培訓,提高醫療服務質量。
醫院醫療工作的提高是與全員醫務工作者的努力實力不開的,所以加強醫務工作者各方面的綜合素質的培訓和提高是前提,為此,我院將加強職工綜合業務素質提高為突破口。
衛生院自查報告2
xx年我院衛生工作緊緊圍繞年初與衛生局簽訂衛生工作責任目標書的要求依次開展各項工作,現結合我院上半年的衛生工作開展情況,對上半年衛生工作進行了自檢自查,現將xx年我院上半年衛生工作目標自查情況進行匯報如下:
一、基本藥物及醫改工作
1、基本藥物配備使用情況:截至xx年6月30日,高池鄉衛生院已經全部按規定配備使用基本藥物約,配備補充藥品的比例全部符合規定。轄區內各村衛生室10個衛生站實嚴格執行國家基本藥物相應制度,我院按期對其督導及檢查。并對《基本藥物臨床使用指南》和《基本藥物處方集》進行了學習。
2、基本藥物網上采購情況:自實施基本藥物制度起,全部按規定執行基本藥物網上采購且零差率銷售,采購流程合理,不存在弄虛作假、擅自采購非中標藥品替代中標藥品的現象。村衛生室按照鄉鎮一體化管理方式,于每月20日前上報計劃與衛生院一起實施基本藥物網上采購且零差率銷售,并由鄉鎮衛生院統一結算。
3、基本藥物供應配送情況
中標藥品供應和配送基本能及時到達。但還存在一些問題:某些供應商無法配送一些常用藥品,網上招標采購至今,某些常用藥品一直處于缺貨狀態。
4、基本藥物藥款結算情況
我院按月按時將藥款匯入衛生局支付中心,基本藥物結算和支付規范及時,無挪用和違規使用藥款的現象。
二、中醫工作
1、開展創建著力打造中醫特色:開展創建全國中醫工作先進縣后,我院著力打造中醫藥文化特色,并形成相對獨立的中醫藥綜合服務區,其中設置一個中醫診療室、一個中醫治療室、一個牽引室、一個針灸理療室。設置中藥房,配備中藥飲片柜(藥斗)、藥品柜、調劑臺、藥戥、標準篩及煎藥機等,我院現配備中藥飲片有306種、中成藥65種;且能夠為患者提供煎藥服務。為了更好地推廣中醫藥適宜技術和更廣泛地開展中醫藥業務,我院配置了一批與開展中醫業務相適應的基本設施和診療設備,包括針灸治療床、推拿治療床、TDP神燈、電針治療儀、蠟療儀、頸腰椎牽引床,購置了針灸器具、火罐、刮痧油、刮痧板、純艾條、中頻治療儀、艾灸盒等設備。
2、積極推廣適宜技術,廣泛開展中醫業務:我院中醫醫師根據“簡、便、驗、廉”的原則,運用包括針刺、艾灸、推拿、火罐、敷貼、刮痧、熏洗、穴位注射、蠟療、放血療法、牽引等11種中醫適宜技術開展多種常見病的診治。其中中醫門急診人次占總門急診人次的34%;中藥收入占藥品總收入的35%,中醫藥收入占業務總收入的33%,中醫處方書寫合格率在95%以上;中醫門診病歷未實行。
3、開展健康教育,普及中醫知識:健康教育是國家確定的基本公共衛生服務項目之一,健康教育在提高廣大人民群眾健康素養、倡導健康的生活方式,預防和控制傳染病和慢性病等方面起著重要的作用。為了更好地落實健康教育工作,我院積極制作中醫藥健康教育資料,包括以中醫藥內容為主的文字資料,設置宣傳欄進行普及教育。制定中醫知識普及教育計劃,開展公眾健康中醫藥咨詢,引導農村居民了解中醫藥養生保健知識和方法。
4、加強業務培訓和進修學習:為適應我鄉中醫藥工作發展需要,我院派1名中醫專業人員在定西市中醫院進修針灸理療。根據上級相關文件的要求及醫院業務需要,我院組織高年資醫師對新進人員和各村衛生室的中醫從業人員進行集中業務培訓學習,并取得了一定成效。
三、健康管理工作
1、建立居民健康檔案及電子檔案:到xx年6月初,我轄區總人口6823人,已建立居民健康檔案6823人份,占轄區總人口的100%,電子檔案3521人份,占總人口的51%。各村建檔數均完成任務指標,按考核要求統一了健康檔案格式,制定了檔案管理制度。對高血壓、糖尿病、孕產婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、重性精神病等重點人群進行了隨訪和檔案更新管理。
2、健康教育:衛生院成立了組織,制定了實施計劃,按項目要求組織實施,按規范要求開展了講座、咨詢活動,定期更換宣傳欄,照片、活動小結及簽到等活動均有資料存檔;衛生室也按規范要求認真開展健康教育項目工作,開展了健康教育效果評價;轄區內健康教育宣傳板報每2個月至少更換1次,健康知識講座衛生院每月至少舉辦1次,村衛生室每2個月至少各舉辦1次,健康咨詢每月至少舉辦一次;上半年開展健康知識講座6次,咨詢宣傳活動7吃,已發放健康教育宣傳資料3500份。
3、免疫規劃:我院“五苗”基礎免疫苗合格接種率、及時率均達95%以上;建卡率達100%。擴大國家免疫規劃疫苗接種率大于97%、加強接種率均達到98%以上,接種門診均為規范化預防接種門診,上崗人員均有預防接種資格證,接種一類疫苗不收取任何費用,接種門診于每10日-14日開展接種疫苗,并做到對受種者接種后留觀30分鐘的規定,定期開展查漏補種和入托、入學查驗接種證工作。
4、傳染病報告與處理:衛生院疫情管理制度完整,建立了信息通報機制,對自查結果和傳染病發現情況進行定期或不定期院內通報制度,各科室均有登記。從抽查看,門診日志報告率100%,及時率100%,網絡報告及時率100%。對結核病項目病人規范轉診,按時進行隨訪,日常健康教育中進行了3.24、4.25等宣傳日教育宣傳。查看各村門診登記均沒有發現傳染病。
5、孕產婦保健:我院規范進行孕產婦保健工作,產婦花名冊登記齊全,孕產婦保健信息上報及時,轄區內孕產婦數12人。保健覆蓋率100%,早孕建卡率80%,系統管理率85%,產后訪視率100%。產后訪視由衛生院及衛生室承擔。
6、老年人保?。喝l老年人674人,保健系統管理574人,系統管理率90%;定期為65歲以上老人進行一般性體檢,開展危險因素調查,并提供保健服務、傷害預防和自救等健康指導。
7、慢性病管理:轄區內高血壓管理138人。規范管理138人,規范管理率100%。糖尿病管理23人,規范管理23人,規范管理率100%。各村對慢病管理對象進行定期隨訪,提供危險因素預防等健康指導,衛生院按《規范》要求進行健康體檢。
8、重性精神病管理:我轄區共管理重性精神病病人8人,管理率100%,對管理對象定期隨訪,衛生院按《規范》要求進行健康體檢。
三化建設、一體化及行風效能建設等工作均按照上級的要求按期完成相關工作。
衛生院自查報告3
為進一步規范我院的工作人員的執業行為及醫療服務,確保廣大人民群眾的就醫安全、用藥安全,按照縣局有關文件精神的要求,我院開展了規范服務行動,為貫徹落實這一活動,加強醫院管理、提高醫護質量、確保就醫安全、改善醫療服務,我院決定,在全院開展規范服務行動自查活動,現報告如下:
1、通過對衛生院醫療方面各臨床科室和公共衛生方面的預防接種門診規范化建設以及環境建設,進一步完善了包括科室配置、醫療設備配備及使用、專業技術人員崗位聘任等在內的鄉鎮衛生院基礎設施建設。
2、通過對鄉鎮衛生院人、才、物的統一管理,使衛生院對本單位及下屬轄區內村衛生室的技術人才調配、資格準入、經費投放、資產管理以及業務指導和工作統籌、公共衛生、醫療市場監管等,理順了鄉鎮衛生院的管理體制。
3、完成了鄉鎮衛生院人事分配制度改革,在實行院長任期目標責任制和健全各項管理制度的基礎上,將鄉鎮衛生院科室設置分成了公共衛生和醫療兩部分,明確了各鄉鎮衛生院以公共衛生服務為主,中心衛生院要在此前提下,進一步提高醫療技術水平,指導周邊一般衛生院的業務工作的職能。建立了嚴格的績效考核制度,人員工資的分配與其所提供的服務和勞動貢獻掛鉤,提高了鄉鎮衛生院的內在活力,激發了廣大干部職工的工作積極性。
二、加強檔案業務學習,提高檔案人員的自身業務素質和管理水平。首先要組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識,增強以法治檔意識,提高自身業務素質和管理水平。
三、狠抓檔案業務建設,使之達到規范化、科學化和制度化。今年在檔案業務建設上,要著力抓好五個重點:
1、首先要制定出2009年檔案工作計劃,明確具體任務,目標和要求;同時,按照區檔按局的要求,把重新認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好,按時報送有關材料。
2、按照檔案達標重新認定的標準、認真做好檔案自查工作,寫出自查報告;自查工作要逐項進行,認真細致,對自查中存在的問題,要提出整改措施,限期整改,原則上缺啥補啥,完善補充,提高標準,保證質量。
3、加強檔案基層設置建設,配齊所需的計算機、錄音機、復印機、掃描儀、防盜門、滅火器、白熾燈、防光窗簾、五節檔案柜、防護欄、老鼠藥、樟腦丸、溫濕度表、電風扇等。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規章制度,認識財務會計基礎工作規范的重要性和必要性,掌握財務會計基礎工作規范的要求;有了認識之后,根據《關于填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》以及《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查,發現問題并確定整改計劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實整改措施,提升公司的財務會計基礎工作水平,提高會計信息質量。
四、自查內容、發現問題及整改措施
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況:
1、財務人員和機構設置基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經理提名,董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職,不存在人事關系在其他單位情況,未發現不規范事項。
1.2會計人員崗位設置情況
會計崗位設置合理,符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執行。盡管公司有回避制度,但未制定專門的財務人員任用回避制度。
整改措施:在財務人員管理制度中,增加關健崗位財務人員任用回避制度。
責任人:財務部
整改期限:10月15號以前
1.3會計人員專業制度培訓情況
公司有安排會計人員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓,包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》,財務部會計人員遵照執行,未發現不規范事項。
2、會計核算基礎工作規范性情況
一、安全管理情況
1.落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制,明確各崗位消防安全職責。
2.確定各級、各崗位的消防安全責任人。
3.成立了防火委員會,按規定簽訂了安全生產責任書。
4、建立了安全組織機構,配備了安全管理人員,組建了義務消防隊
5、以"誰主管,誰負責"為原則,做到安全管理責任到人,安全管理制度、應急預案完備齊全。
6、檢查消防安全檔案管理,各崗位安全值班記錄情況良好。
二、硬件設施:
1、檢查消防監控中心火災自動報警系統運作情況良好。
2、檢查各區域安全疏散指示標志、應急照明燈的配置、使用情況良好。
3、檢查各區域消火栓、自動噴淋探頭,水壓正常、配件齊全,清潔保養、檢查情況良好。
4、檢查各部門配置的ABC干粉滅火器,清潔保養、檢查情況良好,無失效、過期情況。
5、檢查消防廣播、音像切換系統情況正常。
6、檢查各區域消防樓梯、安全出口及消防通道無堵塞、圍占現象,防火門、閉門器使用情況正常。
三、存在的主要問題及整改措施:
(一)、存在的主要問題
1、消防控制系統備用電池無法自動充電。
2、未組織20xx年消防疏散演習。
3、個別包廂電源接頭接觸不好,容易發生漏電、火災事故。
(二)、整改措施:
酒店針對排查發現的問題做出如下整改措施。
1、針對消防控制系統備用電池立即檢修更換。
2、擬定消防演習方案并實施。
3、針對個別包廂的漏電隱患立即檢修更換,杜絕安全隱患。
酒店安全自查報告范文(二)值元旦春節來臨之際,根據市旅游局下發的<關于做好節慶期間旅游安全生產工作的通知>文件精神,為有效防范各類事故發生,確保安全經營,本酒店特從用電安全,用火安全,旅客安全,食物安全幾個方面對酒店進行徹底自查及整改,具體如下
1、工程部負責對酒店整體用電線路,用電設備做安全檢查,確保線路無隱患,設備無故障。
2、安保部負責對酒店的消防設施設備,做好安全維護,按要求添置相應的滅火設備,并做好每日消防安檢巡查工作。
3、安保部負責對進入酒店的可疑人員進行詢問,監控,驅逐,,確保住宿就餐賓客人身及財產安全
4、餐飲部負責食品安全,確保原材料合格符合進貨標準,加工及服務場所衛生符合標準,對所用餐具做到每餐消毒,對中大型宴會做好食品留樣,確保食品安全。
5、所有的用電設施設備,責任到人,專人管理。
6、對燃氣罐做到誰使用誰負責的制度,加強管理。
7、培訓全體員工的安全安檢意識,突發事件應急處理方法,緊急疏散演練。
8、加強員工星級酒店禮儀培訓,按規定要求著裝,提升綜合服務質量。
酒店安全自查報告范文(三)根據深圳市旅游局下發的緊急通知(深旅行管【20xx】25號文件),以及公司總經室的工作指示,為落實"五一"及奧運會火炬傳遞期間旅游安全工作,切實消除火險安全隱患。我司于5月7日組織物業服務部、工程部專職安全技術人員以及消防維保單位人員對公司所屬各部門區域進行了安全生產大檢查。具體檢查情況如下:
一、硬件設施:
1、檢查消防監控中心火災自動報警系統運作情況良好。
2、檢查各區域安全疏散指示標志、應急照明燈的配置、使用情況良好。
3、檢查各區域消火栓、自動噴淋探頭,水壓正常、配件齊全,清潔保養、簽到檢查情況良好。
4、檢查各部門配置的ABC干粉滅火器,清潔保養、簽到檢查情況良好,無失效、過期情況。
5、檢查消防廣播、音像切換系統情況正常。
6、檢查各區域消防樓梯、安全出口及消防通道無堵塞、圍占現象,防火門、閉門器使用情況正常。